Gestión solicitud de productos desde Central

 

Una vez realizada y lanzada la solicitud de producto en el hotel, deberá constar en el hotel denominado Central de Compras.

 

Para realizar la Gestión solicitud de productos desde Central:

1.Acceda a Departamentos, Compra, Central compras / transferencias, Gestión solicitud productos central.
2.Edite la lista y en la pestaña Acciones, Seleccionar todos para marcar las líneas procesadas en la columna Crear (siempre Compra).
3.Pulse el botón Sugerir proveedor, este proceso se encarga de asignar el proveedor que tenga mejor precio (incluyendo descuentos en línea, descuentos total y descuentos fuera de factura). Si existiese algún problema en alguna de las líneas, la columna Incidencia nos indica el detalle de la misma.
4.Pulse el botón Ejecutar Mensajes acción (1) para completar proceso. Este proceso crea los pedidos de compra en cada hotel, creándose siempre los mismos en los hoteles que realizaron la solicitud de producto.
5.Los usuarios de la central, deberán entrar en cada hotel para enviar por correo los pedidos de compra generados pulsando el botón Enviar desde la lista de pedidos.

A partir de este último paso, son los usuarios de cada hotel los encargados de gestionar los pedidos generados en cada uno de ellos. El hotel e quien recibe y genera el albarán.

 

Nota: la columna Documento generado en la solicitud de producto, se genera y asigna de forma automática cuando en la central se gestiona y genera dicha solicitud (se completa el proceso al generar en la Central de compras y se entra en el hotel), de esta forma queda constancia de la relación entre la solicitud generada por el hotel y el documento en la central. En el caso de que no se cree el documento en el Hotel una vez generado el proceso en la Central de compras, habrá que lanzar Registrar líneas desde el apartado Compras central pendientes (deberá solventar la incidencia notificada).

 

Ejecutar Mensajes acción (1)

En base al tipo de Mensajes acción, el programa genera un documento de transferencia y/o pedido compra según lo indicado. A continuación se detalla el procedimiento en ambos casos.

 

Tipo Transferencia

Si son empresas con distinto CIF; genera un pedido de compra y al registrarlo en la empresa hotel genera una factura de compra.
Si son empresas del mismo CIF; genera una línea en el diario de producto en la empresa central que hay que registrar.

 

Tipo Compra

Si son empresas con distinto CIF; al registrar la factura de compra lo hará Tipo documento Factura compra y Tipo documento a generar Ajuste negativo.
Si son empresas del mismo CIF; al registrar la factura de compra lo hará Tipo documento Ajuste negativo (Transferencia mismo CIF) y Tipo documento a generar Ajuste positivo (Transferencia mismo CIF).

 

Consulte también

Solicitud de productos desde hotel


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